問(wèn)題已解決

老師好,收到留抵退稅怎么做會(huì)計(jì)分錄,幫忙告知,謝謝!

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/27 08:32
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022 04/27 08:33
84785001
2022 04/27 08:37
東老師好,3月份的留底稅,4月份退回的。3月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,借 應(yīng)交稅費(fèi) —增值稅留抵稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
東老師
2022 04/27 08:38
結(jié)轉(zhuǎn)了 按照你結(jié)轉(zhuǎn)的做就行了
84785001
2022 04/27 08:39
東老師好,收到留底退稅,做會(huì)計(jì)分錄,借 銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅對(duì)不
東老師
2022 04/27 08:42
對(duì)的, 就是這么做賬的
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