問題已解決
當(dāng)月沒有進項稅,有銷項稅,但是歷史有未抵扣的進項稅,本月進行認證,具體賬務(wù)怎么處理?每月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,還是年末才需要結(jié)轉(zhuǎn)?
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速問速答你好,當(dāng)時是不是做到了應(yīng)交稅費待認證?
2022 04/26 13:43
郭老師
2022 04/26 13:43
結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項,月末年末做都可以的。
郭老師
2022 04/26 14:00
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
應(yīng)交稅費待認證
應(yīng)交稅費待抵扣
應(yīng)交稅費未交增值稅
郭老師
2022 04/26 14:00
待認證和未交增值稅都是二級科目。
84785028
2022 04/26 13:57
應(yīng)交稅費增值稅子科目具體設(shè)置幾個?未交增值稅,和待認證一樣嗎?
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