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支付員工墊付款會計(jì)分錄

84785036| 提問時(shí)間:2022 04/25 14:45
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2022 04/25 14:46
84785036
2022 04/25 14:48
我就是借方 其他應(yīng)付款,貸銀行存款,可是其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),意思是等員工把發(fā)票給我就沖掉 計(jì)入借管理費(fèi)用,貸,銀行存款嗎,
東老師
2022 04/25 14:49
對,你直接按照后面怎么做就可以。
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