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航天服務(wù)費280元借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用負數(shù),到了年底應(yīng)該怎么把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)轉(zhuǎn)到哪個科目,分錄是???
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速問速答借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸、應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款
2022 04/24 11:32
84785003
2022 04/24 11:37
那借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅年底轉(zhuǎn)到哪個科目啊?分錄是什么?
郭老師
2022 04/24 11:39
你好,你的銷項和進項每個月結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?。坎皇寝D(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
郭老師
2022 04/24 11:39
能說一下你的銷項和進項,月末沒有余額,他結(jié)轉(zhuǎn)到到哪里嗎?
84785003
2022 04/25 09:54
我們是年底轉(zhuǎn)到未交增值稅,那這個280也是,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)嗎?
郭老師
2022 04/25 09:56
可以的,可以這么做的。
84785003
2022 04/25 10:40
老師,應(yīng)交稅費-未交增值稅和應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么區(qū)分?。克鼈兊慕栀J方的分別表示什么
郭老師
2022 04/25 10:45
你好,結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅,
這個是你們單位欠繳的,欠繳的未交增值稅在貸方有余額,繳納了之后借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸銀行存款。
郭老師
2022 04/25 10:45
轉(zhuǎn)出未交增值稅,它就是一個過渡類的科目
84785003
2022 04/25 11:00
那老師280這個還用應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目嗎?
郭老師
2022 04/25 11:01
你好
平時你的銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
郭老師
2022 04/25 11:01
看下這兩個科目,它結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目里面。
84785003
2022 04/25 11:01
像老師這么說,那年底應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅一直是借方余額嗎?
郭老師
2022 04/25 11:02
銷項進項還有減免稅款結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
轉(zhuǎn)出未交增值稅銷項進項還有減免稅款都沒有余額的。
郭老師
2022 04/25 11:02
自己做出分錄來看一下。
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