問題已解決

老師您好問題2??:甲方給乙方代發(fā)工資,乙方收到甲方銀行代發(fā)工資明細表,的賬務(wù)會計處理:(注:因甲方有乙方的應(yīng)收賬款) 乙方:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款 老師以上這樣合適嗎?

84784999| 提問時間:2022 04/23 18:27
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2022 04/23 18:27
84784999
2022 04/23 18:31
感謝老師
bamboo老師
2022 04/23 18:31
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
84784999
2022 04/23 18:48
老師問題又來了
bamboo老師
2022 04/23 18:48
嗯 有問題您請說哈
84784999
2022 04/23 18:49
異地(跨?。╊A交增值稅、附加稅、所得稅、印花稅老師請您指導一下詳細會計分錄(這里我些不理解)
bamboo老師
2022 04/23 18:52
借:應(yīng)交稅費-預繳增值稅 借:應(yīng)交稅費-城建稅 借:應(yīng)交稅費-教育費附加 借:應(yīng)交稅費-地方教育費附加 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款
84784999
2022 04/23 18:56
老師預繳增值稅報稅抵扣減分錄,附加稅、所得稅、印花稅 要計提對嗎?
bamboo老師
2022 04/23 18:57
印花稅不需要計提 實際繳納直接寫分錄 ?附加稅、所得稅要計提
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