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(1)購進(jìn)一批工業(yè)用原材料,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額100萬元、增值稅稅額13萬元。支付貨物運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額5萬元、增值稅稅額 0.45萬元。 (2)向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品作為原材料用于生產(chǎn)稅率為13%的產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明買價50萬元。委托乙運(yùn)輸公司運(yùn)輸,取得乙運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額3萬元。 (3)購進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額10萬元 增值稅稅額1.3萬元。 (4)銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額200萬元,另外收取包裝物租金339萬元。 (5)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價為11.3萬元, 適用的增值稅稅率為13%。計算甲公司本年7月的應(yīng)納增值稅。

84785042| 提問時間:2022 04/22 16:29
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職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 計算甲公司本年7月的應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)200*13%加339/(1加13%)*13%加11.3/(1加13%)*13%減進(jìn)項(xiàng)(13加0.45加50*10%加3*9%加1.3)
2022 04/22 16:41
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