問題已解決
在做期初時,固資已入帳,不知道還有款項沒有支付,現在付余款,怎么做帳
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速問速答您好,原值少計了是嗎?
2022 04/22 10:28
84785024
2022 04/22 10:30
原值是100,不知道還有50沒付,計了100,現在么辦
曉寧老師
2022 04/22 10:33
您好,那相當于固定資產的原值應為150元,實際只計了100是嗎?
那就更改固定資產賬面價值,以前的折舊就不動,重新再計算折舊計提
84785024
2022 04/22 10:38
原值本是100,記帳是不知道未付清
曉寧老師
2022 04/22 10:48
您好,是的,現在付余款時,調固定資產原值
84785024
2022 04/22 14:37
期初也可以調原值,怎么操作
曉寧老師
2022 04/22 16:17
您好,借:固定資產(余值,加到之前的固定資產原值里)貸:銀行存款? 重新算折舊,計提。
84785024
2022 04/22 16:39
固定資產買100,我不知道有尾款沒有付,期初入賬100,過了幾個月,發(fā)現錢沒付完,,現在付尾款,就是這個情況,并且我是新建賬套,
曉寧老師
2022 04/22 16:41
您好,更正一下固定資產的卡片原值。
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