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在增值稅里的差額征稅項(xiàng)目里,計(jì)算出來的銷項(xiàng)需要減進(jìn)項(xiàng)嗎

84784962| 提問時(shí)間:2022 04/20 17:30
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Flower--老師
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,在增值稅的差額征稅項(xiàng)目里,應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)稅額-銷項(xiàng)稅額抵減額-進(jìn)項(xiàng)稅額-期初留抵
2022 04/20 17:56
84784962
2022 04/20 18:17
什么叫期初留抵和銷項(xiàng)稅額抵減額。我初級(jí)會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)法沒有學(xué)這個(gè)。
Flower--老師
2022 04/20 18:19
比如上月進(jìn)項(xiàng)100,銷項(xiàng)80,不用交增值稅,還剩下20進(jìn)項(xiàng),可以抵扣下月的銷項(xiàng)
Flower--老師
2022 04/20 18:20
比如勞務(wù)派遣5%差額計(jì)稅,開票105萬,銷項(xiàng)是5萬,支付的派遣人員工資10萬,可以抵減10萬/1.05*0.05的銷項(xiàng)稅額
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