問題已解決
老師,有個問題不太明白,所謂的彌補以前年度虧損。比如我去年利潤虧損10萬。,今年利潤是正20萬。那我彌補虧損是要做什么分錄提現(xiàn)嗎
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速問速答同學你好 彌補虧損不用做分錄 賬務無需處理 只是反映載企業(yè)所得稅匯算清繳納表中 去年虧損10 今年盈利20 你今年需要按照10萬繳納企業(yè)所得稅
2022 04/20 15:26
84784971
2022 04/20 15:27
今年按的10萬繳納所得稅,我把利潤金額填入相關表格后,是在匯算時候自動計算嗎,還是要我們填相關的減免表
秦楓老師
2022 04/20 16:35
不用同學 系統(tǒng)自動計算的
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