問題已解決

老師,我們公司去年12月有發(fā)生暫估,今年1月收到發(fā)票,一張發(fā)票上有多個(gè)商品,其他商品都沖了,但漏沖了其中一個(gè)商品的暫估,可以在4月補(bǔ)沖那一個(gè)商品的暫估并且調(diào)整成本嗎,這樣的話4月就沒有發(fā)票的附件可以嗎?

84785039| 提問時(shí)間:2022 04/19 21:29
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
可以在4月沖減暫估并且調(diào)整成本。在摘要欄注明就是了,不需要附件
2022 04/19 21:35
84785039
2022 04/19 21:37
那老師暫估金額比實(shí)際成本差挺多的,暫估了3000多,實(shí)際成本就400多,而且這是跨年度的,12月的暫估,今年才收到發(fā)票,做21年匯算清繳時(shí)候該怎么調(diào)整
家權(quán)老師
2022 04/19 21:40
借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整? ?? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
84785039
2022 04/19 21:42
企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳時(shí)要怎么調(diào)整呢
家權(quán)老師
2022 04/19 21:44
做納稅調(diào)增就是了,在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行其他
84785039
2022 04/19 21:45
是暫估的金額和實(shí)際成本之間的差額做納稅調(diào)增嗎
家權(quán)老師
2022 04/19 21:45
是的,就是那個(gè)意思的哈
84785039
2022 04/19 22:00
老師你上面做的這個(gè)分錄庫存商品沒有入庫呀,12月的暫估,今年1月收到發(fā)票,之前去年12月暫估是做了 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫 今年直接做借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫(紅字)不行嗎,為什么要做借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
家權(quán)老師
2022 04/20 08:44
就按照你那樣做的做平就是了哈
84785039
2022 04/20 09:22
老師暫估做平之后是不是還要再做一筆借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
家權(quán)老師
2022 04/20 09:35
是的,沖平之后再那樣做
84785039
2022 04/20 09:49
老師您好,是就這暫估跟實(shí)際成本的差額做以前年度損益調(diào)整還是全部12月份暫估的金額做以前年度損益調(diào)整?
家權(quán)老師
2022 04/20 10:03
暫估跟實(shí)際成本的差額做以前年度損益調(diào)整
84785039
2022 04/20 13:28
老師,應(yīng)付賬款暫估沖平之后再做一筆借:應(yīng)付賬款暫估 貸:以前年度損益調(diào)整 那應(yīng)付應(yīng)付賬款暫估余額又不平了呀
家權(quán)老師
2022 04/20 14:48
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫 今年直接做 借:庫存商品(紅字)? ? ? ? ? ? ??正確的金額 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫(紅字)? ?正確的金額 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款—供應(yīng)商? 正確的金額 前邊先沖平 借:應(yīng)付賬款——暫估入庫? ? ? 差額 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
84785039
2022 04/20 16:56
謝謝老師
家權(quán)老師
2022 04/20 16:58
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)
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