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老師,我當(dāng)月的進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項怎么做分錄,差額在借方,那科目寫什么好

84785019| 提問時間:2022 04/19 18:48
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,進項大于銷項不需要做賬務(wù)處理的
2022 04/19 18:58
84785019
2022 04/19 19:04
老師,我們這個有點特殊,進項是之前暫估費用的票,進項現(xiàn)在平臺上勾選了,進項數(shù)據(jù)很大
易 老師
2022 04/19 19:05
暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款
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