問(wèn)題已解決

老師好,公司去年12月有利潤(rùn),但是忘了計(jì)提企業(yè)所得稅,本年1月計(jì)提可以嗎,怎么做分錄

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/19 15:34
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2022 04/19 15:35
84784980
2022 04/19 15:36
12月多計(jì)提了附加稅,應(yīng)該怎么處理?
美橙老師
2022 04/19 15:39
12月多計(jì)提了附加稅,以上的分錄做反向處理。
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