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增值稅及附加稅費申報表小規(guī)模納稅表,第十九欄本期免稅店額數(shù)據(jù)是免稅銷售額乘以0.3嗎?第20欄次其中:小微企業(yè)免稅額是不是跟免稅額一致。跟增值稅專票減免2個點有關(guān)系嗎
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速問速答按3%減按1%中的話就是這樣填的。增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點銷售額”相關(guān)欄次,如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》;合計月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》對應(yīng)欄次。
2022 04/19 00:52
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