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84785032| 提問時(shí)間:2022 04/18 14:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
16 那個(gè)憑證 怎么做的 借方貸方都是2241
2022 04/18 19:30
84785032
2022 04/18 20:59
16憑證做的是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 17憑證做的是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅 這金額是填的有錯(cuò)么。。 2241.51是作廢發(fā)票繳納的增值稅 566.04是次月需繳納的增值稅 從2241中抵的
郭老師
2022 04/18 21:00
那你看一下你的16行個(gè)憑證,借貸方都有2241這個(gè)分錄。這取數(shù)有問題
84785032
2022 04/18 21:06
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅這個(gè)金額不應(yīng)該是作廢發(fā)票繳納了增值稅的金額么。。我不太懂應(yīng)該填什么。。
郭老師
2022 04/18 21:13
結(jié)轉(zhuǎn)反了,你應(yīng)該做相反的分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)沖的時(shí)候已經(jīng)在借方有余額了,你應(yīng)該做相反的分錄吧?
84785032
2022 04/18 21:28
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(已繳納的增值稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 。結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(抵扣繳納增值稅的一部分稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這兩個(gè)金額填的有錯(cuò)么老師?我把借貸都給弄相反 科目余額表就是附件這個(gè)金額了。。。
郭老師
2022 04/18 21:30
是的,正確的應(yīng)該是這個(gè)的。
84785032
2022 04/18 21:37
但是未交增值稅這是1109。正常應(yīng)該是2411-566 剩余1675的稅額延續(xù)后期再抵扣。。4月份繳增值稅,從2411里抵扣566,這個(gè)憑證怎么寫呢老師。就是繳納稅費(fèi)的憑證
郭老師
2022 04/18 21:45
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1109 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅566
84785032
2022 04/18 22:14
4月份繳納3月稅費(fèi)是附件中的憑證,余額金額還是不太對(duì)路,我有些混亂了。實(shí)際作廢發(fā)票2241稅額,3月份開了發(fā)票抵2241中的566稅額,剩余抵扣的金額是1675,應(yīng)該余額是這個(gè)數(shù)才對(duì)
郭老師
2022 04/18 22:15
現(xiàn)在就是這個(gè)余額的
84785032
2022 04/18 23:54
您看我這個(gè)繳納3月稅費(fèi)的憑證這樣對(duì)么 繳完稅后銷項(xiàng)稅額也是這樣在貸方么 不是應(yīng)該都是平的么
郭老師
2022 04/19 07:36
2241留著以后抵扣的 你現(xiàn)在需要繳566的稅款 2241-566 應(yīng)該是還有這些沒抵扣 下次繼續(xù)抵扣 你看你的增值稅主表就可以
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