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m79461718| 提問時(shí)間:2022 06/23 00:50
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
1.借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出700 -資本化支出3000 貸:原材料3000 應(yīng)付職工薪酬500 銀行存款200 借無形資產(chǎn) 貸研發(fā)支出-資本化支出3000 2.借:管理費(fèi)用3000/10=300 貸:累計(jì)攤銷
2022 06/23 06:53
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