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報季報時,增值稅稅額和發(fā)票上稅額有差距,應(yīng)該怎么處理,按哪個報稅,報增值稅時稅額又不能改動

84785021| 提問時間:2017 04/16 17:04
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84785021
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
那賬上有差額應(yīng)該怎么處理呢,計提稅金時也按申報表上計提嗎,交完稅金后,增值稅賬上要多幾角錢,這個不知道怎么處理
2017 04/16 17:09
84785021
2017 04/16 17:13
以什么作為原始憑證呢,怎么轉(zhuǎn)呢
84785021
2017 04/16 17:17
打增值稅這個科目的明細賬嗎
王雁鳴老師
2017 04/16 17:06
您好,按申報表的稅額交稅。
王雁鳴老師
2017 04/16 17:11
您好,差額可以記入營業(yè)外收支科目。
王雁鳴老師
2017 04/16 17:15
您好,打印出這個明細賬作為原始憑證即可,結(jié)轉(zhuǎn)時,借:營業(yè)外支出-其他支出,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,或者,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:營業(yè)外收入-其他收入。
王雁鳴老師
2017 04/16 17:20
您好,就打那個有余額的當(dāng)月的明細賬即可。
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