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老師,您好,去年的印花稅計提多了,實際繳納少了,怎么沖回?需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?

84785044| 提問時間:2022 04/17 18:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,印花稅不需要計提,繳納的時候計入稅金及附加科目核算。 去年的印花稅計提多了,現(xiàn)在的沖銷分錄是 借:應(yīng)交稅費—印花稅,貸:以前年度損益調(diào)整
2022 04/17 18:33
84785044
2022 04/17 18:34
必須用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎,那是不是還需要再寫個分錄,未分配利潤的?
鄒老師
2022 04/17 18:37
你好,跨年損益調(diào)整必須通過??以前年度損益調(diào)整? 科目核算的。還需要結(jié)轉(zhuǎn) 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤?
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