小規(guī)模納稅人,貨款19萬(wàn),開(kāi)具了19萬(wàn)的增值稅專(zhuān)票19萬(wàn),全額繳納19萬(wàn)稅款,但對(duì)方僅打款了10萬(wàn) ,還差9萬(wàn)的應(yīng)收款項(xiàng),后期再打款 借:應(yīng)收賬款 90000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 90000 收到部分款項(xiàng)10萬(wàn) 借:銀行存款 100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 98119 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 1881 交稅的時(shí)候: 借: 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 1881 貸:銀行存款 1881 老師麻煩檢查下會(huì)計(jì)分錄是否正確
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- 老師,小規(guī)模企業(yè)代開(kāi)專(zhuān)票和繳納稅金的分錄是這樣做的嗎?1.開(kāi)票確認(rèn)收入:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 2.繳納增值稅:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 3.轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 1015
- 新規(guī)小規(guī)模3%稅率免稅后,做賬分錄和對(duì)應(yīng)申報(bào)表填寫(xiě)問(wèn)題? 例如: 1月銷(xiāo)售10萬(wàn)元 借:銀行存款10萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬(wàn) 2月銷(xiāo)售5萬(wàn)元 借:銀行存款5萬(wàn)元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5萬(wàn)元 3月銷(xiāo)售4萬(wàn)元 借:銀行存款4萬(wàn)元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4萬(wàn)元 問(wèn)題:做分錄時(shí)是否直接將貨款全部記為營(yíng)業(yè)收入,不需要再貸記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅?(19萬(wàn)貨款其實(shí)應(yīng)該有184466.02是營(yíng)業(yè)收入,應(yīng)交增值稅5533.98) 如果全部19萬(wàn)貨款全部記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那申報(bào)表填寫(xiě)時(shí)銷(xiāo)售額一欄應(yīng)該填寫(xiě)19萬(wàn)還是填寫(xiě)184466.02 187
- 你好我是小規(guī)模納稅人代開(kāi)一張19萬(wàn)專(zhuān)票是一年的收入分錄怎么寫(xiě)借銀行貸預(yù)收賬款每個(gè)月分?jǐn)倳r(shí)候借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 341
- 軟件企業(yè)增值稅退稅的分錄?是下面這樣嗎 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 再做結(jié)轉(zhuǎn)免交稅款 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:補(bǔ)貼收入 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 是補(bǔ)貼收入還是營(yíng)業(yè)外收入?? 828
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- 老師分紅計(jì)提的分錄麻煩寫(xiě)下謝謝你了 18小時(shí)前
- 老師分紅計(jì)提的分錄來(lái)一個(gè) 謝謝 18小時(shí)前
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- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類(lèi)型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前