問題已解決
老師,你好!麻煩您看一下,我這個工資表對應(yīng)的計提工資、社保和個稅還有支付的會計分錄是否正確
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以把分錄發(fā)來看一下。
2022 04/15 18:03
84784951
2022 04/15 18:04
就這三個表,麻煩老師指點一下,謝謝啦
玲老師
2022 04/15 18:07
個人稅是發(fā)工資時扣 其他的對
我 發(fā)你完整分錄?
你好同學(xué):
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔(dān))
一公積金(公司負擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔(dān))
一公積金(公司負擔(dān))
?2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān))
? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
?3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān))
? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān))
一公積金(個人負擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
84784951
2022 04/15 18:09
就是個稅這塊沒有弄明白,老師能詳細寫一下嗎,謝謝!
玲老師
2022 04/15 18:09
員工的個稅是發(fā)工資時扣下來,然后交到稅務(wù)局。
84784951
2022 04/15 18:14
按您的意思,會計分錄是這個做,對嗎?
84784951
2022 04/15 18:18
還有接之前會計建賬后,應(yīng)付職工薪酬-工薪貸方余額是-2950元,這個怎么調(diào)整?謝謝
玲老師
2022 04/15 18:50
。稍等一下,我看一下再回復(fù)您。
玲老師
2022 04/15 19:02
你好 你發(fā)工資那筆分錄 貸方?jīng)]有貸應(yīng)交稅費個稅,只寫了社保,差這個,其他的對?
84784951
2022 04/15 19:03
個人所得稅,錄成了銀行存款,改一下應(yīng)該就沒問題了
84784951
2022 04/15 19:04
還有接之前會計建賬后,應(yīng)付職工薪酬-工薪貸方余額是-2950元,這個怎么調(diào)整?謝謝
玲老師
2022 04/15 19:04
你好 找一一負數(shù) 的原因再調(diào)整 看是不是計提 少了?
84784951
2022 04/15 19:07
知道了,謝謝老師!
玲老師
2022 04/15 19:31
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快,
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