問題已解決

小規(guī)模納稅人,填值稅、企業(yè)所得稅無票收入申報,跨年后,客戶要求開票,,開票那個月的增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報

84784972| 提問時間:2022 04/15 16:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 跨年后 你們 在增值稅申報表里面去看紅沖了無票收入 ;當(dāng)期是否超過了45萬。 不超過還是在10欄次去報的; 企業(yè)所得稅 計入營業(yè)收入去報的
2022 04/15 17:25
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~