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收到供應(yīng)商負(fù)數(shù)發(fā)票及返利,可以一起做一筆分錄? 借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)成本,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?

84784990| 提問時(shí)間:2022 04/15 13:39
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,最好是分開做的哈
2022 04/15 13:39
84784990
2022 04/15 13:41
那收款,和收發(fā)票,已及最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄應(yīng)該怎么做呢
小鎖老師
2022 04/15 13:43
收款? 借 銀行存款? 貸 主營業(yè)務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84784990
2022 04/15 13:46
收款不做稅?結(jié)轉(zhuǎn)以負(fù)數(shù)發(fā)票做賬?
小鎖老師
2022 04/15 13:46
結(jié)轉(zhuǎn)以后不做賬,收款的時(shí)候貸方做一個應(yīng)交稅費(fèi)就行
84784990
2022 04/15 13:48
收款時(shí)把負(fù)數(shù)發(fā)票及銀行回單做附件是嗎?
小鎖老師
2022 04/15 13:48
嗯對是這個意思的
84784990
2022 04/15 13:49
好的,謝謝
小鎖老師
2022 04/15 13:50
不客氣祝您開心每一天
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