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外購產(chǎn)品贈送客戶做業(yè)務招待費 視同銷售怎么做憑證呀

84785015| 提問時間:2022 04/15 11:07
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 借銷售費用貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅。 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2022 04/15 11:09
84785015
2022 04/15 11:11
收到的是專票,金額是668,不含稅金額是585.39,含稅金額是82.61元 憑證應該怎么做呢 我是專票的話,要做進項稅嗎
meizi老師
2022 04/15 11:14
?你好;? ? 要做進項稅等 借庫存商品 進項稅貸銀行存款。 正好可以抵扣? ?
84785015
2022 04/15 11:16
外購產(chǎn)品贈送客戶應該視同銷售嗎
meizi老師
2022 04/15 11:24
?你好; 是的。 要視同銷售的? ?
84785015
2022 04/15 11:28
貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅。 主營業(yè)務收入和應交增值稅怎么做呀 金額是怎么計算的 借銷售費用 應交稅費-增值稅 貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 這樣可以嗎 我的主營業(yè)務收入和銷項稅怎么計算呀
meizi老師
2022 04/15 11:33
你好; 主營業(yè)務收入; 你同期有這個產(chǎn)品銷售沒有; 沒有的話參考市場價來做收入和計算增值稅??
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