问题已解决
去年一筆印花稅沒有計提,現(xiàn)在導致應交稅費期末有余額?,F(xiàn)在怎么調整?



借稅金及附加貸應交稅費,如果金額不大的直接做這個。
2022 04/14 14:58

84785033 

2022 04/14 15:05
今年應交稅費年初余額有余額,那怎么做分錄

借稅金及附加貸應交稅費。如果你想要修改之前的匯算清,交借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費。

84785033 

2022 04/14 15:13
還沒有匯算 準備時才發(fā)現(xiàn)? 所以現(xiàn)在就想著調分錄

郭老師 

2022 04/14 15:13
你好,如果你想調整匯算清交的話,用第二個分錄。
