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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年多做了制造費(fèi)用今年怎么調(diào)整?去年會(huì)計(jì)分錄為:借 制造費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款
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借:制造費(fèi)用 借方紅字
貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字
2022 04/14 11:36
84784971
2022 04/14 11:38
這樣做的話 資產(chǎn)負(fù)債表存貨項(xiàng)目的在產(chǎn)品都是負(fù)數(shù)也
bamboo老師
2022 04/14 11:38
那對(duì)應(yīng)后面所有的分錄都要紅沖
84784971
2022 04/14 11:39
不用以前年度損益調(diào)整科目了嘛?
84784971
2022 04/14 11:39
當(dāng)時(shí)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了?
bamboo老師
2022 04/14 11:39
請(qǐng)問(wèn)產(chǎn)品已經(jīng)完工入庫(kù)對(duì)外銷售結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了嗎
84784971
2022 04/14 11:46
當(dāng)時(shí)的制造費(fèi)用加工費(fèi)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)期的生產(chǎn)成本,
84784971
2022 04/14 11:47
我們用的月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)咩 又說(shuō)不準(zhǔn)算不算完工對(duì)外銷售了?
bamboo老師
2022 04/14 12:03
那最好沖減到生產(chǎn)成本科目就好了 不然涉及到以前年度損益
84784971
2022 04/14 12:06
我們現(xiàn)在做的紅沖制造費(fèi)用,然后結(jié)轉(zhuǎn)本期制造費(fèi)用,等于本期利潤(rùn)增高 這樣可以的不
84784971
2022 04/14 12:07
制造費(fèi)用不是損益類科目也會(huì)涉及以前年度損益嘛?
bamboo老師
2022 04/14 12:24
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 完工入庫(kù)到庫(kù)存商品 對(duì)外出售要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
最終影響利潤(rùn)了啊
84784971
2022 04/14 12:35
是的,是影響了 。
84784971
2022 04/14 12:35
主要是想咨詢,實(shí)務(wù)中這么操作合規(guī)嘛,紅沖制造費(fèi)用
bamboo老師
2022 04/14 12:49
您多計(jì)入了 應(yīng)該這樣紅沖了啊
后面逐步的業(yè)務(wù)都要紅沖
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