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老師 21年增值稅未做營業(yè)外收入,2022年在做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入 在2021年5月前的匯算清繳需要調(diào)整嗎

84784969| 提問時(shí)間:2022 04/14 10:34
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好;? ? 補(bǔ)做即可 。這個(gè)要調(diào)整的; 這個(gè)跨年了 要走以前年度損益調(diào)整處理的。 不是直接走營業(yè)外收入的?
2022 04/14 10:36
84784969
2022 04/14 10:38
老師 那怎么處理(是上年度小規(guī)模季度開票45萬內(nèi),增值稅減免未做處理導(dǎo)致的)
meizi老師
2022 04/14 10:42
?你好;? ? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi) 貸 以前年度損益調(diào)整; 借? ?以前年度損益調(diào)整;貸利潤分配-未分配利潤??
84784969
2022 04/14 10:44
借? ?以前年度損益調(diào)整;貸利潤分配-未分配利潤 這筆沒做 財(cái)務(wù)軟件能自動(dòng)生成嗎
meizi老師
2022 04/14 10:47
?你好;? ? ? ?可以的。損益科目可以轉(zhuǎn)的? ? ? ??
84784969
2022 04/14 10:49
那稅控服務(wù)發(fā)票280元,借管理費(fèi)用貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用 這樣對(duì)嗎
meizi老師
2022 04/14 10:54
?你好 ;? ? 是的。 就是這樣做賬的??
84784969
2022 04/14 11:18
280元 在電子稅務(wù)局報(bào)稅還要填個(gè)什么表?沒填表能這樣做賬嗎
meizi老師
2022 04/14 11:23
?你好;? 你是小規(guī)模還是一般納稅人??
84784969
2022 04/14 11:31
小規(guī)模納稅人
meizi老師
2022 04/14 11:37
?小規(guī)模的話:? ? 小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 ?
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