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老師好,我想問一下 上個月交保險的時候做的 借:管理費用 貸:銀行存款 然后這個月發(fā)票過來了 我該怎么做呢

84785008| 提問時間:2022 04/13 13:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
發(fā)票過來了把之前的會計分錄沖銷了,再按照發(fā)票做賬
2022 04/13 13:08
84785008
2022 04/13 13:18
好的,謝謝老師
東老師
2022 04/13 13:24
不客氣,幫忙給個五星好評。
84785008
2022 04/13 13:55
不好意思老師,我還想問一下,就是 正確的分錄就是 做 借:管理費用 進(jìn)項稅額 然后 貸 銀行存款 嗎
東老師
2022 04/13 13:58
對,沒錯,就是這么做的。
84785008
2022 04/13 14:20
好的 謝謝老師
東老師
2022 04/13 14:20
不客氣,幫忙給個五星。
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