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老師,收到建筑用的涂料發(fā)票怎么做賬,我做了借工程施工貸銀行存款了,然后報(bào)表存貨怎么有這筆金額2260呢要怎么做沒有這個余額
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就是這么顯示的
2022 04/13 12:09
84784977
2022 04/13 12:13
那我都沒有這個貨了呢,要怎么做,我涂料入這個科目對嗎
郭老師
2022 04/13 12:14
好,那你確認(rèn)收入嗎?
84784977
2022 04/13 12:15
3月份有收入了
郭老師
2022 04/13 12:17
你沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
84784977
2022 04/13 12:17
用工程施工這個科目對的嗎還是工程物資
郭老師
2022 04/13 12:20
你好,你給別人施工的做到工程施工里面,如果你們是自建房屋的,購買的材料做到工程物資。
84784977
2022 04/13 12:43
那老師,我們的實(shí)收資本有100萬,資本公積有5萬,這交印花銳是100萬交嗎,那5萬呢
郭老師
2022 04/13 12:45
105萬按這個來繳納,資本公積也需要交。
84784977
2022 04/13 13:02
這樣呀,那我們?nèi)斯べM(fèi)的發(fā)票還沒有開過來,我已經(jīng)先做借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款了這樣對嗎
郭老師
2022 04/13 13:02
可以的,可以這么做的。
84784977
2022 04/13 13:03
那他現(xiàn)在去開票回來票面的日期是4月份的沒關(guān)系嗎,那我直接拿這個發(fā)票放入我現(xiàn)在計(jì)提的分錄后面嗎
郭老師
2022 04/13 13:06
沒有關(guān)系的,紅沖之前的暫估,然后再做發(fā)票的。
84784977
2022 04/13 13:08
那沖紅后分錄是借工程施工貸應(yīng)付賬款嗎還是怎么寫
郭老師
2022 04/13 13:14
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸工程施工,然后在做正確的發(fā)票的。
84784977
2022 04/13 13:17
不對呀,我現(xiàn)在計(jì)提是這樣的借主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)付賬款。是我計(jì)提貸方錯了嗎,貸應(yīng)該是工程物資嗎
84784977
2022 04/13 13:17
收到發(fā)票后怎么做
郭老師
2022 04/13 13:18
暫估完整的分錄寫一下。
84784977
2022 04/13 13:19
借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款
84784977
2022 04/13 13:20
現(xiàn)在是我們開的發(fā)票沒超45萬,那這個暫估的金額還需要填增值稅附表一嗎
郭老師
2022 04/13 13:23
借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
郭老師
2022 04/13 13:23
你好
不需要填寫的
郭老師
2022 05/06 19:16
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