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老師,你好。如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月底是不是不用計(jì)提應(yīng)交增值稅?。?/p>

84785012| 提問時(shí)間:2022 04/12 16:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022 04/12 16:56
84785012
2022 04/12 17:00
老師,你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是可以用轉(zhuǎn)出多交增值稅?。?/div>
鄒老師
2022 04/12 17:07
你好,不可以的。這種情況需要通過應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方體現(xiàn)留抵的稅款金額
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