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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年金稅盤我做了分錄借管理費(fèi)用 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額 貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)兩筆一起做了。。。就一直這樣掛著,期末也沒處理。沒抵扣。申報(bào)表期初余額280。今年我直接借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額可以嗎
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速問速答你這樣賬是平了,申報(bào)表還是沒有抵減啊
2022 04/11 15:19
84784993
2022 04/11 18:57
去年期初余額280 那今年我抵減,填發(fā)生額抵減了不行嗎
家權(quán)老師
2022 04/11 20:45
可以的,抵減了就把賬做平就是了
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