問題已解決

增值稅季度申報表核定銷售額是75000,公司開了28500元,用不用交增值稅

84784951| 提問時間:2017 04/12 13:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
84784951
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
備注:開的是是增值稅普通發(fā)票 是怎么計算增值稅款?1.按28500元實際開票收入計算增值稅=28500/1.03*0.03= 2.月核定銷售額=季度核定銷售額/3=25000 (28500-25000)/1.03*0.03=
2017 04/12 18:49
鄒老師
2017 04/12 13:49
你好,需要按75000繳納增值稅的
鄒老師
2017 04/12 20:36
你好,如果是核定的,開票金額超過核定的,按開票金額計算,如果沒有超過,按核定金額計算納稅
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~