問題已解決

老師,我原來2月有留抵稅186,稅局通知退稅,可我3月又認證了一張費用票據20元稅進3月留抵稅共206,那就一起退是嗎?

84784970| 提問時間:2022 04/10 05:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
徐悅
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
你好,是的,留底就可以退的
2022 04/10 06:03
84784970
2022 04/10 06:03
謝謝老師
84784970
2022 04/10 06:05
老師,那以后就是每個月都要退是嗎,只要有留抵就退
徐悅
2022 04/10 06:10
政策是這樣的,政策什么時候停止,暫時還不知道
84784970
2022 04/10 06:12
老師,那我的金額填存量里,還是天增量留抵里呀
84784970
2022 04/10 06:12
還是分開填,存量186元,增量20元
徐悅
2022 04/10 06:12
你拍照給老師看看
84784970
2022 04/10 06:13
老師存量和增量有什么區(qū)別
徐悅
2022 04/10 06:18
政策說得存量是2019.3月份的留抵稅額,增量是現(xiàn)在與2019.3月對比
徐悅
2022 04/10 06:18
存量一次性退完結束,增量可以月月退。都是可以退的
84784970
2022 04/10 06:22
老師,收到退稅,怎么做賬
徐悅
2022 04/10 06:32
借,銀行存款 貸,應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
84784970
2022 04/10 06:33
我放到應交稅費_應交增值稅(轉出未交增值稅)借方了
徐悅
2022 04/10 06:34
放在借方,分錄不平吧?
84784970
2022 04/10 06:34
原來點到留抵余額放這個科目借方了
84784970
2022 04/10 06:35
我收到后就借:銀行存款 貸:應交稅費_應交增值稅(轉出未交增值稅)
徐悅
2022 04/10 06:36
沒關系,可以再轉到老師的那個應交稅費科目
84784970
2022 04/10 06:37
直接這樣做行嗎,還是必須用進項稅額轉出科目
徐悅
2022 04/10 07:42
老師認為是應該這樣寫的
84784970
2022 04/10 07:43
好的,那我先轉到進項稅轉出后在做你那個分錄,就對了吧
84784970
2022 04/10 07:54
老師,那下期的申報表這退稅怎么填呀
徐悅
2022 04/10 08:51
徐悅
2022 04/10 08:51
退稅了就不允許再抵扣了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~