問題已解決
賬上沒有錢,需要給員工發(fā)工資,我向法人借款,但是他沒給我錢 借庫存現(xiàn)金 貸其它應(yīng)付款-法人 后付借款單據(jù) 實際發(fā)工資 借管理費用-工資 貸庫存現(xiàn)金 后付工資表 這樣可以嗎? 但是到后面其它應(yīng)付款-法人科目余額越來越多,不知道怎么辦了,求正確處理方法?
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速問速答同學(xué)您好;聽了您的表述我大概知道你上班的企業(yè)了;
首先這樣:我們公司營運支出由我們墊款是絕大多數(shù)公司都是這么干的:
借:庫存現(xiàn)金、銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-法人
那么至于你欠錢多對于我們審核角度來說這并沒有問題噢;以后公司掙到錢了咱還錢即可嘛;
其實您這里工資要注意計提噢,不能直接借管理費用-工資 貸庫存現(xiàn)金噢
應(yīng)該是:每月計提:
借:管理費用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬薪酬-工資
發(fā)的時候:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:庫存現(xiàn)金等
2022 04/09 18:04
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