問題已解決

差額計(jì)稅,當(dāng)年提的差額多了,實(shí)際上多列支了成本,現(xiàn)在第二年已經(jīng)把多的這部分作營業(yè)外收入了,匯繳怎么做?

84785012| 提問時間:2022 04/09 15:40
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,需要做納稅申報(bào)表更正
2022 04/09 16:02
84785012
2022 04/09 16:05
意思是調(diào)增嗎
小林老師
2022 04/09 16:23
您好,因?yàn)槟@樣少繳納增值稅了
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