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實(shí)務(wù)
問題已解決
我上個(gè)月開出去一張專票,但是對(duì)方已認(rèn)證,那么下一步該怎么操作?后面兩聯(lián)還收回來不?
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速問速答同學(xué)你好,如果是要開負(fù)數(shù)票,對(duì)方認(rèn)證了,讓對(duì)方申請(qǐng)一個(gè)紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開,然后審核通過后,收到購(gòu)買方回傳的XML格式的信息表后,進(jìn)入開票系統(tǒng),在發(fā)票填開界面中,點(diǎn)擊“發(fā)票管理/負(fù)數(shù)發(fā)票填開/增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)”菜單項(xiàng),系統(tǒng)會(huì)彈出信息表編號(hào)輸入窗口,選擇【導(dǎo)入開具】,系統(tǒng)會(huì)彈出打開路徑選擇窗口,選擇XML格式的信息表點(diǎn)擊【打開】或者直接雙擊進(jìn)入開票頁面。系統(tǒng)將紅字發(fā)票信息表電子文件中對(duì)應(yīng)的紅字專用發(fā)票信息填充到負(fù)數(shù)發(fā)票開具界面對(duì)應(yīng)的編輯框,其中,備注欄中自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票信息表編號(hào)。后面兩個(gè)聯(lián)次不用收哈
2022 04/08 20:15
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2022 04/08 21:03
那么對(duì)方操作流程,是打開開票系統(tǒng),然后進(jìn)發(fā)票管理-負(fù)數(shù)填開-選購(gòu)買方申請(qǐng),輸入發(fā)票代碼,完了最終是哪一方打印這個(gè)紅字發(fā)票呢?銷售方嗎?
小萬老師
2022 04/08 21:06
購(gòu)買方點(diǎn)擊“發(fā)票管理/發(fā)票管理首頁/紅字信息表填開/增值稅發(fā)票紅字信息表填開”或者點(diǎn)擊“發(fā)票管理/紅字信息表/增值稅發(fā)票紅字信息表填開”菜單,彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界面,購(gòu)買方已認(rèn)證選擇【購(gòu)買方申請(qǐng)】【已抵扣】只要選擇發(fā)票種類后,不需要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,點(diǎn)“下一步”進(jìn)入填開界面。購(gòu)買方是開紅字信息表,不開負(fù)數(shù)票,負(fù)數(shù)票是銷售方開,自然是銷售方打印負(fù)數(shù)票
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2022 04/08 21:22
那么銷售方需要在紅沖當(dāng)月做負(fù)數(shù)沖銷的憑證。購(gòu)買房則需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,購(gòu)買方分錄是
借:應(yīng)付賬款
貸:原材料
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
對(duì)不對(duì)?
小萬老師
2022 04/08 21:27
不對(duì)哈,貸方是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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