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老師,我一個季度下來銷售都不超過10萬,我的稅額是按1來提還是按3來提,我減免的稅款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入需要和申報(bào)表上減免稅款一致嗎?

84784978| 提問時間:2022 04/08 14:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 稅額是按1來提?減免的稅款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入不需要和申報(bào)表上減免稅款一致
2022 04/08 14:08
84784978
2022 04/08 14:09
好的,老師我去年第四季度的增值稅計(jì)算錯了,現(xiàn)在還能去改申報(bào)報(bào)表嘛
bamboo老師
2022 04/08 14:09
去年第四季度的增值稅計(jì)算錯了,現(xiàn)在還能去改申報(bào)表
84784978
2022 04/08 14:12
我匯算也申報(bào)了
bamboo老師
2022 04/08 14:12
請問賬上是正確的嗎 只有申報(bào)表錯誤嗎
84784978
2022 04/08 14:15
一起錯的
bamboo老師
2022 04/08 14:15
那匯算清繳對應(yīng)也要更正了
84784978
2022 04/08 14:16
我把稅金計(jì)算成10了
bamboo老師
2022 04/08 14:16
賬上也錯了 那都要更正的
84784978
2022 04/08 16:19
直接在今做賬沖銷去年錯誤的然后在做個正確的就行了嗎
bamboo老師
2022 04/08 16:19
您申報(bào)表也錯了 申報(bào)的也要對應(yīng)更正啊 賬務(wù)處理可以做在今年
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