問題已解決

您好,我們是小規(guī)模小微企業(yè),以前申報(bào)增值稅時(shí)只填寫主表,附表都是0。 今天申報(bào)提示要填寫減免稅明細(xì)表,第4列提醒主表第18欄,根據(jù)提示錄入數(shù)據(jù)后,又提示要填寫第15和16欄,如下圖 15和16欄無法輸入,且我們不是核定征收,是查賬的

84785015| 提問時(shí)間:2022 04/08 10:34
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陳靜芳老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,圖片能截取全一點(diǎn)嗎?把整個(gè)頁面 都截取一下
2022 04/08 12:53
84785015
2022 04/08 15:06
這個(gè)情況怎么處理?想想怎么也不對,季度不滿45萬應(yīng)該不用申報(bào)免稅明細(xì)表吧? 不用管那個(gè)提示,繼續(xù)申報(bào)嗎?
84785015
2022 04/08 15:06
根據(jù)圖1黃色提示到圖3輸入后就出現(xiàn)圖4提示,但是圖4這里無法輸入,且也不應(yīng)該輸入,因?yàn)椴皇呛硕ㄕ魇铡?/div>
陳靜芳老師
2022 04/08 15:25
不要把數(shù)據(jù)填在免稅銷售額那里
84785015
2022 04/08 16:19
那填寫哪里?以前都是這么填的 季度達(dá)不到30萬的時(shí)候是不需要填報(bào)減免稅明細(xì)表的,現(xiàn)在改為45萬就需要填報(bào)了嗎?沒有找到相關(guān)說明。
陳靜芳老師
2022 04/08 16:40
??醒提??大家~國稅局關(guān)于小規(guī)模??人稅納??新政策實(shí)施細(xì)節(jié)來了--- 1、自2022年4月1??至日??2022年??21??月31日,增值稅??模規(guī)小??納稅人適用3%??率收征??的應(yīng)稅銷售收入,免征??稅值增?? 2、小規(guī)模??人稅納??取得適用3%征收率的銷售收入,納稅??務(wù)義??發(fā)生時(shí)間在2022年4月1日至12月??13??日的,方可適用免稅政策, ?3、小規(guī)模納稅人??用適??3%征收率??稅應(yīng)??銷售收入??征免??增值稅的,應(yīng)按規(guī)定??具開??免稅普通發(fā)票。??人稅納??選擇放棄免稅并??具開??增值稅專用發(fā)票的,應(yīng)開具征收率為3%的增值稅專用發(fā)票。 ?4、??稅免??申報(bào)處理復(fù)雜化--(1)??模規(guī)小??納稅人??生發(fā)??增值稅??稅應(yīng)??銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過15萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度??額售銷??未超過45萬元,下同)的,??征免??增值稅的銷售額等項(xiàng)目??當(dāng)應(yīng)??填寫在《??稅值增??及附加稅費(fèi)申報(bào)表(??模規(guī)小??納稅人適用)》“??微小??企業(yè)免稅??額售銷??”或者“未達(dá)起征點(diǎn)??額售銷??”相關(guān)欄次。 (2)合計(jì)月??額售銷??超過15萬元的,免征增值稅的??部全??銷售額等??目項(xiàng)??應(yīng)當(dāng)填寫在《??稅值增??及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“??他其??免稅銷售額”欄次及《增值稅??稅免減??申報(bào)??表細(xì)明??》對應(yīng)欄次。
陳靜芳老師
2022 04/08 16:41
填在未達(dá)起征點(diǎn)免稅額那里
84785015
2022 04/08 20:20
老師,剛才看了“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”是灰色的,不可輸入。
陳靜芳老師
2022 04/08 20:27
那問問稅務(wù)局看是怎么回事呢
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