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您好老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)本年應(yīng)交增值稅 這個(gè)是不平 用什么科目調(diào)整呢

84784954| 提問時(shí)間:2022 04/04 22:58
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柳老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該等于銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅呀
2022 04/04 22:59
84784954
2022 04/04 23:03
現(xiàn)在就是不等了 所以咋辦
柳老師
2022 04/04 23:11
你轉(zhuǎn)出未交增值稅金額改一下呀
84784954
2022 04/04 23:12
具體怎么做呢
84784954
2022 04/04 23:41
用庫存現(xiàn)金沖嗎
柳老師
2022 04/05 09:53
未交增值稅金額改成銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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