問(wèn)題已解決

某食品生產(chǎn)企業(yè)為為增值稅一般納稅人。從事食品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年5月至7月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)。(1)5月份進(jìn)購(gòu)一批農(nóng)產(chǎn)品作為生產(chǎn)用原材料取得收購(gòu)憑證上注明價(jià)款80萬(wàn)元。讓小規(guī)模納稅人銷售自產(chǎn)貨物開(kāi)具普通發(fā)票上注明價(jià)款為25萬(wàn)元,出售一臺(tái)2009年1月1日前購(gòu)進(jìn)并使用多年的生產(chǎn)設(shè)備,開(kāi)具普通發(fā)票取得銷售額6萬(wàn)元。(2)6月份。購(gòu)進(jìn)一批原材料。取得增值稅,發(fā)專用發(fā)票上注明價(jià)款30萬(wàn)元,稅款3.9萬(wàn)元向某超市銷售一批資產(chǎn)貨物開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50萬(wàn)元,講一批自制新產(chǎn)品全部出售給本企業(yè)職工取得不含銷售。額3.5萬(wàn)元這批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為4萬(wàn)元。成本利潤(rùn)率為10%無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格。(3)7月份購(gòu)進(jìn)一批原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款15萬(wàn)元。稅款1.95萬(wàn)元。向某商場(chǎng)銷售一批自產(chǎn)貨物。開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為40萬(wàn)元。另開(kāi)具普通發(fā)票收取包裝費(fèi),2萬(wàn)元。向某百貨公司銷售一批自產(chǎn)貨物。開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為20萬(wàn)元。支付運(yùn)費(fèi)輸用1萬(wàn)元,取得承運(yùn)部門開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。上述票據(jù)已在當(dāng)月通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證。根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)個(gè)月應(yīng)納的增值稅額。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/04 22:42
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 80*0.09=7.2 銷項(xiàng)稅是6/1.13*0.13=0.69
2022 04/05 06:40
暖暖老師
2022 04/05 06:41
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3.9 銷項(xiàng)稅是50*0.13+4*1.1*0.13=7.072
暖暖老師
2022 04/05 06:43
業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是1.95+1*0.09=2.04 銷項(xiàng)稅是40*0.13+2/1.13*0.13=5.43
暖暖老師
2022 04/05 06:44
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 7.2+3.9+2.04=13.14 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額是 0.69+7.072+5.43=13.192 應(yīng)交增值稅13.192-13.14=0.052
84785034
2022 04/05 12:26
業(yè)務(wù)1的80萬(wàn)元為什么不是乘以13%呢
暖暖老師
2022 04/05 12:54
題目說(shuō)了收購(gòu)憑證是農(nóng)產(chǎn)品
84785034
2022 04/05 13:04
為什么25萬(wàn)元不用算進(jìn)去呢?老師
84785034
2022 04/05 13:04
為什么25萬(wàn)元不用算進(jìn)去呢?老師
暖暖老師
2022 04/05 13:04
小規(guī)模納稅人普通發(fā)票不可以抵扣
84785034
2022 04/05 13:07
老師,是不是不可抵扣的就不用算進(jìn)當(dāng)月增值稅里邊了
暖暖老師
2022 04/05 13:43
是的,不能抵扣的不要計(jì)算的
84785034
2022 04/05 13:50
那5月份的應(yīng)納增值稅額就是7.2-0.69
暖暖老師
2022 04/05 14:02
上邊我把計(jì)算發(fā)給你了
84785034
2022 04/05 14:11
好的謝謝老師
暖暖老師
2022 04/05 14:11
不客氣麻煩給與五星好評(píng)
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