問題已解決
請(qǐng)問我們公司規(guī)定員工交報(bào)銷單時(shí)會(huì)計(jì)要先入賬寫會(huì)計(jì)憑證,然后把報(bào)銷單給出納保管,付款后再寫憑證沖掛賬,但是出納付款是在下個(gè)月或者隔幾個(gè)月后才銀行支付,很少當(dāng)月支付?有時(shí)會(huì)出現(xiàn)跨年的情況,我想問一下這種情況稅法上有沒有問題呀?當(dāng)跨年時(shí)那么他那個(gè)憑證應(yīng)該要夾到哪一個(gè)月的會(huì)計(jì)憑證中呢?因?yàn)樗犊钍歉魩讉€(gè)月己跨年了的,匯算清繳有問題嗎?謝謝。稅法不是說不是所有費(fèi)用都可預(yù)提嗎?
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速問速答你做賬的時(shí)候出納那沒付款的計(jì)入到其他應(yīng)付款
2022 04/04 14:11
84785033
2022 04/04 14:27
與所得稅稅法有沖突嗎?累計(jì)金額很大的?不是取消了,預(yù)提費(fèi)用嗎?
東老師
2022 04/04 14:35
不是預(yù)提,沒報(bào)銷的費(fèi)用正常入賬,只是沒報(bào)銷的時(shí)候記入到其他應(yīng)付款。
84785033
2022 04/04 14:39
明白,謝謝。
東老師
2022 04/04 14:53
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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