問題已解決
如圖,這個題怎么做會計分錄,尤其是以銀行存款支付代墊運費1萬元,增值稅稅額0·09萬元那,記入貸方還是借方呢,這0.09是應(yīng)該記入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅的進項稅額還是銷項稅額呢?麻煩老師幫我寫一下具體的會計分錄
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速問速答同學(xué)你好,借:應(yīng)收賬款 23.69萬
貸:主營業(yè)務(wù)收入 20萬
貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2.6萬
貸銀行存款 1.09萬
2022 04/02 17:27
84785003
2022 04/02 17:31
我想知道的是0·09那怎么寫分錄,把銀行存款和稅分開 怎么寫會計分錄
小萬老師
2022 04/02 17:31
這個是代墊的運費,應(yīng)該是要開票給實際承擔運費的人,這個運費1萬元,不做你的費用哈,稅額0.09萬元不計入增值稅
84785003
2022 04/02 17:54
那就是說這個代墊運費的增值稅和甲公司沒有關(guān)系,它是乙公司應(yīng)該交的進項稅,是承擔運費方應(yīng)收的銷項稅,可以這么理解嗎?那如果說是代墊的包裝費 也是一樣的嗎?這個代墊的包裝費,也是要開給實際承擔包裝費的人嗎?
小萬老師
2022 04/02 21:54
借應(yīng)收賬款 0.09,貸銀行存款0.09
小萬老師
2022 04/02 21:56
代墊運費的增值稅和甲公司沒有關(guān)系,它是乙公司應(yīng)該交的進項稅,是承擔運費方應(yīng)收的進項稅,是實際承運人的銷項稅
小萬老師
2022 04/02 21:57
包裝費也是哈,要開給實際承擔包裝費的人
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