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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期初余額3萬(wàn),本期銷(xiāo)項(xiàng)4萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)7萬(wàn),還余下留底6萬(wàn)。 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期末余額變0了。和報(bào)表上面的留底不一致。這樣做是不是錯(cuò)了?

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/02 16:49
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!上個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅 余額在貸方,需要交納稅款的。
2022 04/02 16:52
84784998
2022 04/02 16:56
為什么我有留底還要繳稅?
蔣飛老師
2022 04/02 16:59
本月:借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3萬(wàn)(留抵)
蔣飛老師
2022 04/02 17:03
上個(gè)月應(yīng)交增值稅 不能用下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)抵減的
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