問題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人企業(yè),其銷售產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%,產(chǎn)品銷售價款中均不含增值稅稅額。產(chǎn)品銷售成本按經(jīng)濟業(yè)務逐項結(jié)轉(zhuǎn)。2021年5月甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: (1)5月1日,銷售A產(chǎn)品1 600件給乙公司,產(chǎn)品銷售價格為80 000元,產(chǎn)品成本為48 000元。為了促銷,甲公司給予乙公司15%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,同時向銀行辦妥了托收手續(xù)。 (2)5月6日,銷售B材料一批給丙公司,該批產(chǎn)品的銷售價款為120 000元,產(chǎn)品成本為66 000元。開具了增值稅專用發(fā)票,材料已發(fā)出,貨款也已收妥。10日丙公司發(fā)現(xiàn)B材料部分存在質(zhì)量問題,要求給予10%的銷售折讓,甲公司同意并開具了增值專用發(fā)票(紅字)并且退回貨款。

84784964| 提問時間:2022 04/01 19:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)
2022 04/01 19:10
84784964
2022 04/01 20:53
是的老師,這是完整的題目
鄒老師
2022 04/01 20:56
你好,請看你初始提問,只有兩問,針對這兩問 1,借:應收賬款80 000*(1—15%)*1.13?,貸:主營業(yè)務收入80 000*(1—15%),應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)80 000*(1—15%)*13% 借:主營業(yè)務成本?48 000??,?貸:庫存商品?48 000 2,借:銀行存款120 000*1.13?,貸:其他業(yè)務收入120 000 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)120 000*13% 借:主營業(yè)務成本 66 000?,?貸:庫存商品66 000 質(zhì)量問題給予的折讓 借:其他業(yè)務收入120 000*10%?,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)120 000*13%*10%,貸:銀行存款120 000*1.13*10%
84784964
2022 04/01 21:13
好的,謝謝老師
鄒老師
2022 04/01 21:15
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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