問題已解決

老師,我們4季度紅沖發(fā)票,導(dǎo)致增值稅為負(fù)數(shù),現(xiàn)在我想用這個負(fù)數(shù),抵扣今年一季度的增值稅怎么操作呢?

84785015| 提問時間:2022 04/01 16:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 你算預(yù)繳了嗎
2022 04/01 16:40
84785015
2022 04/01 16:46
什么意思,沒有聽明白??
樸老師
2022 04/01 16:54
同學(xué)你好 我的意思是去年第四季度負(fù)數(shù)那個算預(yù)繳的嗎
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