問題已解決

老師,我剛看了下,他的意思應(yīng)該抵免稅額應(yīng)該也包括了普票開具的金額,我剛填的600多,就是專票抵免的,我是專票含稅31860,普票174987.74

84784957| 提問時(shí)間:2022 04/01 16:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你說的這個(gè)是附加稅的嗎?你需要交多少增值稅?再附加稅的計(jì)稅依據(jù)里面增值稅那一欄填寫。
2022 04/01 16:22
郭老師
2022 04/01 16:22
然后你的地方教育和教育附加選擇減免性質(zhì),減免了他就行。
84784957
2022 04/01 16:30
老師,是說我剛發(fā)給你的增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,填600多,是錯(cuò)的呀,不能忽略吧!應(yīng)該是普專票合計(jì)開票的2%吧
郭老師
2022 04/01 16:33
普通發(fā)票的不需要填寫啊。
郭老師
2022 04/01 16:33
普通發(fā)票的又不需要交稅,這里不用填寫。
84784957
2022 04/01 16:36
那他為什么說我填寫的本期發(fā)生額小于開具1%征收率增值稅發(fā)票不含稅204799.74的2%
郭老師
2022 04/01 16:39
忽略這個(gè)提示就可以的,不用管。
郭老師
2022 04/01 16:39
小規(guī)模的應(yīng)該是從第四季度還是去年的第三季度開始就有這個(gè)提示。
84784957
2022 04/01 16:46
老師,主表中的免稅銷售額是含稅的還是不含稅金額
郭老師
2022 04/01 16:51
這里填寫不含稅的銷售額。
84784957
2022 04/01 16:55
再麻煩老師看看主表填的金額是填的欄次都對(duì)嗎?是小規(guī)模納稅人建筑公司,沒分包
郭老師
2022 04/01 16:56
你好,這個(gè)是正確的,是正確的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~