問題已解決

某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2019年9月份的有關生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下: (1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬元;另外,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸費收入5.8萬元(含增值稅價格,與銷售貨物不能分別核算)。 (2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額23.2萬元。 (3)將試制的一批應稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)集體福利,成本價為20萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。 (4)銷售使用過3年的設備轉讓,原值25萬元,賬面凈值15萬元,轉讓價格為12萬元。(不含稅價)

84784993| 提問時間:2022 04/01 14:42
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,請把題目完整發(fā)一下
2022 04/01 14:48
84784993
2022 04/01 14:51
(5)購進貨物取得稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元,進項稅額7.8萬元,另外支付購貨的運輸費用6萬元(不含稅價),取得運輸公司(一般納稅人)開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。 (6)購進農(nóng)產(chǎn)品一批用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品收購發(fā)票的金額為30萬元;同時支付給運輸單位(一 般納稅人)的運費5萬元(不含稅價),取得增值稅專用發(fā)票本月下旬將購進的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。
84784993
2022 04/01 14:51
(7)當月租入商用樓房一層,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為6.8萬元。該樓房的1/4用于工會的集體福利項目,其余為企業(yè)管理部門使用。以上相關票據(jù)均符合稅法的規(guī)定,
84784993
2022 04/01 14:51
請按下列順序計算該企業(yè)9月份應繳納的增值稅額。 (1)計算銷售甲產(chǎn)品的銷項稅額: (2)計算銷售乙產(chǎn)品的銷項稅額 (3)計算自用新產(chǎn)品的銷項稅額 (4)計算銷售使用過的設備的銷項稅額; (5)計算外購貨物可抵扣的進項稅額; (6)計算外購農(nóng)產(chǎn)品可抵扣的進項稅額; 7)計算租賃商用樓房可抵扣的進項稅額: (8)計算企業(yè)當月應繳納的增值稅額。
84784993
2022 04/01 14:52
麻煩您了
暖暖老師
2022 04/01 14:56
(1)計算銷售甲產(chǎn)品的銷項稅額 100*0.13+5.8/1.13*0.13=13.67
暖暖老師
2022 04/01 14:56
(2)計算銷售乙產(chǎn)品的銷項稅額 23.2/1.13*0.13=2.67
暖暖老師
2022 04/01 14:57
3)計算自用新產(chǎn)品的銷項稅額 20*1.1*0.13=2.86
暖暖老師
2022 04/01 14:57
(4)計算銷售使用過的設備的銷項稅額 12*0.13=1.56
暖暖老師
2022 04/01 14:58
(5)計算外購貨物可抵扣的進項稅額 7.8+6*0.09=8.34
暖暖老師
2022 04/01 14:58
6)計算外購農(nóng)產(chǎn)品可抵扣的進項稅額; (30*0.09+5*0.09)*0.8=2.52
暖暖老師
2022 04/01 14:59
7)計算租賃商用樓房可抵扣的進項稅額 6.8*3/4=5.1
暖暖老師
2022 04/01 15:00
8)計算企業(yè)當月應繳納的增值稅額 13.67+2.67+2.86+1.56-(8.34+5.1+2.52)=4.8
84784993
2022 04/01 15:05
老師,567題有點不理解
暖暖老師
2022 04/01 15:05
有哪里不懂具體的情況?
84784993
2022 04/01 15:08
第五題的運輸費用6萬元是不含稅價的,為什么是7.8+6
84784993
2022 04/01 15:08
進項稅額直接加的運輸費用的6,運輸費是不含稅的
暖暖老師
2022 04/01 15:09
6乘以0.09稅率這后邊有
84784993
2022 04/01 15:09
不應該6×13%加7.8
84784993
2022 04/01 15:11
好的謝謝老師,我懂了
暖暖老師
2022 04/01 15:12
不客氣麻煩給與五星好評
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