問(wèn)題已解決

老師,我先支付賬款,可不可以這樣做。 借,應(yīng)付賬款-廠房租賃(未收到發(fā)票) 貸:銀行存款。 次月收到發(fā)票: 借:預(yù)付賬款-廠房租賃 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-廠房租賃 當(dāng)月攤銷 借:制造費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款-廠房攤銷(按月攤銷)

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/01 14:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的。
2022 04/01 14:15
84784954
2022 04/01 16:22
老師,這樣做會(huì)不會(huì)有點(diǎn)多此一舉,可以直接用預(yù)付賬款嗎?
郭老師
2022 04/01 16:25
可以直接用預(yù)付賬款的。
84784954
2022 04/01 17:00
但是第一筆錢支出去是沒(méi)有發(fā)票的,用了預(yù)付款,收到發(fā)票后有用什么科目?
郭老師
2022 04/01 17:02
你好,沒(méi)有發(fā)票,借制造費(fèi)用貸預(yù)付賬款發(fā)票到了之后紅沖不就可以啦?
84784954
2022 04/01 17:28
老師,你沒(méi)懂起我的意思。比如我2月份付出去房屋費(fèi)。是不是二月該記一筆賬。三月才開的發(fā)票,
郭老師
2022 04/01 17:32
你不是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做賬嗎?這樣影響你的產(chǎn)品的利潤(rùn)。
郭老師
2022 04/01 17:32
沒(méi)有發(fā)票,已經(jīng)發(fā)生了,可以正常做賬的發(fā)票到了你再紅沖就行。完整的借制造費(fèi)用,貸銀行存款,下一個(gè)月發(fā)票到了 借應(yīng)付賬款貸制造費(fèi)用 借制造費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。
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