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老師好,公司給員工在外面酒店提供住宿,2021年11就開始住了,但是今年2022年3月才付了一年的房租費12000,收款后酒店開了一年的房租費專票給我們,請問在2022年3月分錄怎么寫?
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速問速答你好,房租費是的日期是多久到多久呢?
2022 04/01 11:43
84784975
2022 04/01 13:21
2021年11月到2022年10月,但是房租費是2022年3月才一次性付款的
張壹老師
2022 04/01 13:52
你好,202111-12月你入賬了嗎?
84784975
2022 04/01 14:24
去年沒有付款,所以去年沒有入賬。請問今年怎么做分錄?今年幾月做賬?
張壹老師
2022 04/01 14:47
你好,那你直接入在今年
現(xiàn)在做賬把2022.11-2022年3月的入在3月里,后面的每個月再攤銷進來
84784975
2022 04/01 14:54
請問在今年3月入賬的話,分錄具體怎么寫呢?
張壹老師
2022 04/01 14:56
你好,開的專票還是普票,如果是專票稅金是多少?
84784975
2022 04/01 15:03
專票,稅率是6,在今年3月入賬的話,請老師告訴我分錄具體怎么寫呢?
張壹老師
2022 04/01 15:22
借:預付賬款 12000
應交稅費-應交增值稅-進項稅 12000*6%
貸:銀行存款
計提202111-20223月費用
借:管理費用-差旅費5000
貸:預付長款 5000
4-10月以后每個月計分攤一次費用
借:管理費用-差旅費1000
貸:預付長款 1000
84784975
2022 04/01 16:08
給員工提供住宿的專票屬于福利費吧,不能抵扣進項稅吧?做分錄是不是要把進項稅直接計入管理費用里?老師,2021年11月、12月分錄是不是要寫成借:以前年度損益調整 2000*1.06 貸:預付賬款2000*1.06?
張壹老師
2022 04/01 16:14
你這是給員工的住的,入福利費,
借:預付賬款 12000
應交稅費-應交增值稅-進項稅 12000*6%
貸:銀行存款
借:管理費用-福利費12000*6%
貸:應付職工薪酬-福利費 12000*6%
借:應付職工薪酬-福利費12000*6%
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 12000*6%
計提202111-20223月費用
借:管理費用-福利費5000
貸:應付職工薪酬-福利費 5000
借:應付職工薪酬-福利費5000
貸:預付長款 5000
4-10月以后每個月計分攤一次費用
借:管理費用-福利費1000
貸:應付職工薪酬-福利費 1000
借:應付職工薪酬-福利費1000
貸:預付長款 1000
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