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你好,老師,我們進(jìn)項(xiàng)1萬,稅額100,銷項(xiàng)2萬,稅額200,這個分錄以及繳納稅款怎么寫分錄

84785034| 提問時間:2022 03/31 20:46
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好 進(jìn)項(xiàng)一萬 借:原材料10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100 貸:銀行存款 10100 銷項(xiàng) 借:應(yīng)收賬款20200 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)200
2022 03/31 21:26
小小霞老師
2022 03/31 21:27
增值稅繳費(fèi)分錄: 計(jì)提時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 如果上月的已繳稅金,上月交納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
小小霞老師
2022 03/31 21:27
你可以參考一下的呢
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