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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,老師,我們進(jìn)項(xiàng)1萬,稅額100,銷項(xiàng)2萬,稅額200,這個分錄以及繳納稅款怎么寫分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好
進(jìn)項(xiàng)一萬
借:原材料10000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100
貸:銀行存款 10100
銷項(xiàng)
借:應(yīng)收賬款20200
貸:主營業(yè)務(wù)收入 20000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)200
2022 03/31 21:26
小小霞老師
2022 03/31 21:27
增值稅繳費(fèi)分錄:
計(jì)提時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月繳納時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
如果上月的已繳稅金,上月交納時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
小小霞老師
2022 03/31 21:27
你可以參考一下的呢
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