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3月2日,甲公司銷售商品一批,合同價款400,000,增值稅52000款項未收,收到一張商業(yè)承兌匯票。4月5日,甲公司將上述票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓,以取得生產(chǎn)經(jīng)營所需A材料,該材料價款300,000,適用增值稅稅率13%。做出甲公司的會計分錄:

84785034| 提問時間:2022 03/31 09:07
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
借:應(yīng)收賬款,452000,貸:主營業(yè)務(wù)收入 400000,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅52000 借:應(yīng)收票據(jù),452000貸:應(yīng)收賬款,452000, 借:原材料300000,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅39000,貸:應(yīng)付賬款,339000 借:應(yīng)付賬款,339000,預(yù)付賬款 113000,貸:應(yīng)收票據(jù),452000
2022 03/31 09:09
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