問題已解決
老師,應收款沒有收到,但是雙方已確定賬款,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,收到款項,借銀行存款,貸應收賬款是不
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速問速答對,就是進入到應收賬。
2022 03/30 16:33
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2022 03/30 16:36
收到預收賬款20萬,借銀行存款,貸預收賬款,每次沖減貨款金額,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,是這樣嗎
東老師
2022 03/30 16:37
對呀,做賬是這么做的。
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2022 03/30 16:39
沒有固定資產(chǎn)數(shù)額的話,也做不了報表吧,做之前是不是應該把固定資產(chǎn)盤點一遍,再根據(jù)使用年限算折舊,
東老師
2022 03/30 16:40
對的,這個肯定的啊
84784954
2022 03/30 16:41
工廠其實開了七八年了,但一直沒有做報表,現(xiàn)在如果要做,除了要用固定資產(chǎn)數(shù)據(jù),倉庫庫存數(shù)據(jù),還需要做什么其他的嗎
東老師
2022 03/30 16:41
就是把該盤點的盤點一下。
84784954
2022 03/30 16:42
您說具體點好不,哪些該盤點呢
東老師
2022 03/30 16:42
這種說實話我沒咋做過,重新建賬這樣的
84784954
2022 03/30 16:44
謝謝老師
東老師
2022 03/30 16:45
沒事,抱歉沒有幫到您
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